¿Cómo ingresar una factura física de clientes?

¿Cómo ingresar una factura física de clientes?

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente



Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Física 



Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información:
  • Tipo de documento: Seleccionamos Factura.
  • Sustento Tributario:  Seleccionamos sustento tributario.
  • Sucursal: Seleccionamos la sucursal donde vamos a facturar.
  • Facturero: Seleccionamos el facturero. 
  • Fechas de Documento: Colocar la fecha del documento.
  • Fecha de Contabilidad: Colocamos la fecha que se va a contabilizar.
  • Fecha de Vencimiento: Colocar fecha de vencimiento.
  • Cliente: Colocar el nombre nombre del cliente.
  • Correo: Colocar el correo o correos del cliente.
  • Teléfono: Colocar el número del cliente.
  • Vendedor: Colocar el vendedor.
  • Condición de Pago: Colocar la condición de pago.
  • Comentario: Colocar un comentario (opcional).
  • Producto: Elegir el producto que se va a facturar
  • Cantidad y Precio U: Colocar la cantidad y precio.


Paso 4: Dar clic en el botón Guardar



  • Desde el botón (+) que se encuentra en la parte derecha del menú puede añadir una línea de producto.
  • Desde el botón Copiar De permite copiar la información de otra factura anterior.

Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva factura. 



Si seleccionamos la factura y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
  • Visualizar Detalles de la factura.
  • Editar factura.
  • Anular factura.
  • Imprimir factura.
  • Imprimir ticket de factura. 
  • Estado SRI de factura.
  • Retención de factura.
  • Contabilidad de factura.
  • Re contabilizar la factura.  
  • Salida de inventario de factura. 
  • Previsualizar RIDE de factura.



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