¿Cómo ingresar una factura física de clientes?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente
Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Física
Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información:
Tipo de documento: Seleccionamos Factura.
Sustento Tributario: Seleccionamos sustento tributario.
Sucursal: Seleccionamos la sucursal donde vamos a facturar.
Facturero: Seleccionamos el facturero.
Fechas de Documento: Colocar la fecha del documento.
Fecha de Contabilidad: Colocamos la fecha que se va a contabilizar.
Fecha de Vencimiento: Colocar fecha de vencimiento.
Cliente: Colocar el nombre nombre del cliente.
Correo: Colocar el correo o correos del cliente.
Teléfono: Colocar el número del cliente.
Vendedor: Colocar el vendedor.
Condición de Pago: Colocar la condición de pago.
Comentario: Colocar un comentario (opcional).
Producto: Elegir el producto que se va a facturar
Cantidad y Precio U: Colocar la cantidad y precio.
Paso 4: Dar clic en el botón Guardar
Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva factura.
Si seleccionamos la factura y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
Visualizar Detalles de la factura.
Editar factura.
Anular factura.
Imprimir factura.
Imprimir ticket de factura.
Estado SRI de factura.
Retención de factura.
Contabilidad de factura.
Re contabilizar la factura.
Salida de inventario de factura.
Previsualizar RIDE de factura.
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