¿Cómo crear Anticipo de Proveedores en Cheque?
Cartera
Paso 1: Ingresar módulo Cartera -> Gestión de Pagos

Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Cheque según corresponda

Paso 3: Llenar los datos que solicita el sistema
- Fecha
- Fecha de Cheque
- Cuenta bancaria desde donde se desembolsa el anticipo
- Seleccionar un proveedor
- Asignar el beneficiario del cheque
- Asignar el numero de cheque
- Coloca un concepto y referencia bancaria
- Asignar el monto del anticipo

Paso 4: Dar clic en el botón Guardar
El sistema va a generar un mensaje confirmando que el "Registro se guardo correctamente" , si seleccionamos el registro, presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
Visualizar Detalles
Editar el documento
Anular el registro
Imprimir el comprobante de Egreso
Imprimir el Cheque
Registrar un Cheque Devuelto
Visualizar Contabilidad
Descargar el archivo de Cash Management
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